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    市供水有限公司召開內部審計工作會議


    11月24日,市供水有限公司召開內部審計工作會議,總結回顧今年以來內部審計工作完成情況,對下一步審計工作進行安排部署。公司黨委書記、董事長張傳峰、董事鄧新潁和審計室工作人員參加。

    會議指出,加強內部審計是強化審計監督的重要方面,是推動供水各項工作落實的重要保障,是保證公司規范運營的重要手段。在進行內部審計過程中,要進一步提高思想認識,強化監督實效,精準梳理發現問題,準確把握新時代內部審計工作的新任務新要求,推動內部審計工作邁上新臺階。

    會議要求,在公司新發展階段,一是要充分認清加強內部審計工作的重要意義,進一步強化內部審計工作,發揮內部審計的“免疫”和“自我監督”作用,提高審計質量;二是要完善內審制度機制,加強學習新修改的《審計法》和內部審計工作相關規章制度,進一步健全完善內審指導監督的相關配套制度和考核指標體系,結合公司發展規劃和供水行業特點,推進內部審計規范化建設;三是要切實提高內部審計能力,審計人員要加強學習,不斷拓寬知識面,努力成為審計工作行家,積極探索審計工作新思路、新方法,提高在審計實踐中發現問題、解決問題的能力;四是要打造內部審計專業隊伍,努力培養儲備一批熟悉審計法律法規、專業能力突出、恪守職業道德的內部審計專業人員,為內部審計工作提供強有力的人才隊伍支撐;五是要強化內審實效,深入推進內部審計工作,積極發現內部管理的薄弱環節,對存在的問題拉單列項做好清單,限時完成結辦,做到早發現早防范及時規避風險,真正將審計成果轉化為優化發展決策、內部管理、風險防控的治理效能。(審計室)

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